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問題已解決

公司承接了政府項目,總額200,自行出資100,政府補助100,請問賬務處理上怎么做,該項目不屬于公司主營類型

84784975| 提問時間:2023 04/10 14:09
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何萍香老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好! 麻煩你稍等一下,我看下題
2023 04/10 14:32
84784975
2023 04/10 15:12
老師,能解答一下嗎,補充一下,該款項屬于先墊資后補助
何萍香老師
2023 04/10 15:13
請問你們是業(yè)主方還是建設方,是建設方對嗎?
何萍香老師
2023 04/10 15:37
墊付: 借:其他應收款-財務專項款 貸:銀行存款 到賬:如果是收到政府補助的會計分錄 ①收到補助時 借:銀行存款/其他應收款 貸:遞延收益 ②購建長期資產時 借:在建工程/研發(fā)支出等 貸:銀行存款等 ③長期資產的使用期內 借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入
84784975
2023 04/10 15:43
老師,我們項目實際支付的費用為205萬,審計的時候審減了四萬,這部分怎么處理呢
何萍香老師
2023 04/10 15:53
減了4萬意思是收不回來嗎? 確實收不回來的應收賬款?。你要做壞賬處理。??如果是應收未收的款項
84784975
2023 04/10 16:03
減了這四萬包含有買材料開的進項稅2萬,這部分進項稅公司已經抵扣了,收回1萬,那我們進項稅這部分怎么辦呢
何萍香老師
2023 04/10 16:07
這個進項稅2萬要做進項轉出
84784975
2023 04/10 16:14
另外這個工程和我們公司沒有后續(xù)關系,做完就沒有了,算我們的長期資產嗎?我在做在建工程的時候做合同金額還是實際金額,合同200,實際結算時金額有超出
何萍香老師
2023 04/10 16:20
沒關系了就按實際金額工程結算結轉成本,不需要做長期資產
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