問題已解決
支付技術維護費時, 借:管理費用 280 貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280 老師 稅盤的維護費分錄



同學,你好
嗯嗯,可以的
2023 04/10 09:12

84784974 

2023 04/10 09:13
科目余額表期末借方280減免稅款在賬上 到時怎么沖呢

小菲老師 

2023 04/10 09:15
同學,你好
月末應交稅費-應交增值稅會結轉的

84784974 

2023 04/10 09:16
會結轉到哪個科目

小菲老師 

2023 04/10 09:24
同學,你好
應交稅費-未交增值稅
