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請問老師,22年12月份,把屬于22年的銷售費用(但是實際未支付)年末做計提處理,記賬憑證如下,借:銷售費用,貸:其他應(yīng)付款。這樣做對嗎?等到23年支付費用時,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。這樣做對嗎?



你好可以的
可以這么做的
2023 04/08 15:59

84784964 

2023 04/08 16:00
好的,謝謝老師的解答。

郭老師 

2023 04/08 16:02
不用客氣,工作愉快。

請問老師,22年12月份,把屬于22年的銷售費用(但是實際未支付)年末做計提處理,記賬憑證如下,借:銷售費用,貸:其他應(yīng)付款。這樣做對嗎?等到23年支付費用時,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。這樣做對嗎?
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