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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,每個月的進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多,不交增值稅。那加計抵減的稅額該如何記賬?



你好,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除
貸營業(yè)外收入。
2023 04/07 10:54

84785018 

2023 04/07 10:56
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:其他收益
這樣可以?必須要設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅加計扣除科目嗎?

郭老師 

2023 04/07 11:01
你好,那你是不需要計題的,那你直接不用做的,不抵扣不用做,你抵扣了才做這一個。

84785018 

2023 04/07 11:02
平時抵扣了做,問題是現(xiàn)在每個月的進(jìn)項(xiàng)多,不交增值稅,就沒法抵扣。怕時間長亂了。

郭老師 

2023 04/07 11:07
那你做了這一個和你申報表就不一樣了,申報表里面有留底,這個又沒利。

郭老師 

2023 04/07 11:07
這里又沒有劉迪,你自己能記住的話可以的。

84785018 

2023 04/07 11:08
那就先不做了?等交稅的時候再做,可以?

郭老師 

2023 04/07 11:12
可以的,可以這么做的。

84785018 

2023 04/07 15:04
要是有要交的增值稅,月末是要計提增值稅加計扣除嗎?

郭老師 

2023 04/07 15:07
你好,可以的,可以這么做的。

郭老師 

2023 04/07 15:07
只要有發(fā)生就可以做,不管交不交稅,你需要抵扣的時候再做抵扣的分錄。

84785018 

2023 04/07 15:07
加計抵扣計入其他收益或營業(yè)外收入,這個要交增值稅嗎?

郭老師 

2023 04/07 15:09
需要交增值稅,需要交所得稅。

郭老師 

2023 04/07 15:09
不需要交增值稅,需要交所得稅。
