問題已解決
小規(guī)模一月份開專票開了3%,那時候就能按1%了,現(xiàn)在才做賬報稅,這怎么辦?需要找對方要回發(fā)票嗎?沖紅?



你好。是的。您現(xiàn)在已經(jīng)是報稅期了,那您只有按3%來申報了。
2023 04/07 08:58

84784959 

2023 04/07 09:01
什么時候能改呢?發(fā)現(xiàn)的早可以是嗎?大概什么時候?

玲老師 

2023 04/07 09:06
你好。文件出臺后,是從一月開始就按1%開發(fā)票。原來開的3%的可以紅沖,再開正確的。因為現(xiàn)在已經(jīng)到報稅期了,所以你現(xiàn)在紅沖也來不及了,你只能現(xiàn)在正常申報,然后這個月紅沖。多交稅款可以申請退稅。

84784959 

2023 04/07 09:08
四月可以紅沖一月的?然后對方也報稅了怎么辦?

玲老師 

2023 04/07 09:09
可以紅沖一月份的。不影響以前的報稅。后面按照紅沖之后的申報納稅就行,要是多交稅款了,可以申請退稅。

84784959 

2023 04/07 09:12
發(fā)票對方也入賬了,這個不用通知對方嗎?

玲老師 

2023 04/07 09:15
你好,需要通知對方,因為是專用發(fā)票,對方要給您開信息表的。
