問題已解決
老師,去年金碟科目余額表本期發(fā)生借方是負(fù)數(shù),貸方是相同負(fù)數(shù),本年累計也是借丶貸方都里負(fù)數(shù),老師是我的賬沒做對?



直接可以看明細(xì)賬,就查詢了。
2023 04/06 15:55

84784956 

2023 04/06 15:58
老師,明細(xì)賬就是當(dāng)時借利息在借方負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)本期損益貸方負(fù)數(shù)結(jié)平

江老師 

2023 04/06 16:00
是收到利息收入的分錄,是正確的,實務(wù)中是財務(wù)費用的借方負(fù)數(shù)列示,同時貸方負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

84784956 

2023 04/06 16:00
老師,有利息我做帳是,借銀行存款正數(shù),借財務(wù)費用負(fù)數(shù)

江老師 

2023 04/06 16:01
上述說法是正確的。

84784956 

2023 04/06 16:02
老師,結(jié)轉(zhuǎn)時是借本年利潤,貸財務(wù)費用負(fù)數(shù)

江老師 

2023 04/06 16:06
貸:財務(wù)費用? 負(fù)數(shù)
貸:本年利潤? ?正數(shù)

84784956 

2023 04/06 16:09
謝謝老師是我結(jié)轉(zhuǎn)反了

江老師 

2023 04/06 16:12
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利
