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問題已解決

老師,去年金碟科目余額表本期發(fā)生借方是負(fù)數(shù),貸方是相同負(fù)數(shù),本年累計也是借丶貸方都里負(fù)數(shù),老師是我的賬沒做對?

84784956| 提問時間:2023 04/06 15:54
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
直接可以看明細(xì)賬,就查詢了。
2023 04/06 15:55
84784956
2023 04/06 15:58
老師,明細(xì)賬就是當(dāng)時借利息在借方負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)本期損益貸方負(fù)數(shù)結(jié)平
江老師
2023 04/06 16:00
是收到利息收入的分錄,是正確的,實務(wù)中是財務(wù)費用的借方負(fù)數(shù)列示,同時貸方負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
84784956
2023 04/06 16:00
老師,有利息我做帳是,借銀行存款正數(shù),借財務(wù)費用負(fù)數(shù)
江老師
2023 04/06 16:01
上述說法是正確的。
84784956
2023 04/06 16:02
老師,結(jié)轉(zhuǎn)時是借本年利潤,貸財務(wù)費用負(fù)數(shù)
江老師
2023 04/06 16:06
貸:財務(wù)費用? 負(fù)數(shù) 貸:本年利潤? ?正數(shù)
84784956
2023 04/06 16:09
謝謝老師是我結(jié)轉(zhuǎn)反了
江老師
2023 04/06 16:12
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利
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