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問題已解決

老師好,請(qǐng)問個(gè)稅返還如何申報(bào)增值稅,填寫在哪個(gè)表?

84785008| 提問時(shí)間:2023 04/06 14:40
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,未開具發(fā)票那里
2023 04/06 14:40
84785008
2023 04/06 14:42
那我們每個(gè)月本來都是未開具發(fā)票來申報(bào)增值稅,和平時(shí)的收入?yún)R總申報(bào)即可?
暖暖老師
2023 04/06 14:43
是的,但是這個(gè)的稅率是6%
84785008
2023 04/06 14:44
一般納稅人6 小規(guī)模季度超過30萬 是1?
暖暖老師
2023 04/06 14:45
小規(guī)模超過30可以選擇1%或者3%
84785008
2023 04/06 15:06
那個(gè)稅返還用繳納印花稅么
暖暖老師
2023 04/06 15:07
需要繳納印花稅和其他的一起
84785008
2023 04/06 15:09
我們平時(shí)技術(shù)合同申報(bào)印花稅個(gè)稅返還 金額也歸集在一起么?
84785008
2023 04/06 15:12
老師 是這樣么?
暖暖老師
2023 04/06 15:13
直接入制造費(fèi)用-機(jī)物料消耗就可以
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