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實(shí)務(wù)
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發(fā)現(xiàn)20年,多入成本13萬,怎樣處理



您好,需要通過以前年度我損益調(diào)整做
2023 04/06 00:26

84784970 

2023 04/06 09:41
老師我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則

東老師 

2023 04/06 09:41
您當(dāng)時做賬的時候怎么做的

84784970 

2023 04/06 09:50
當(dāng)時我們預(yù)付20萬,沒來發(fā)票。一月份我暫估了成本,直接做了,
借主營業(yè)務(wù)成本20萬,貸工程施工20萬。
七月份來發(fā)票,借原材料20萬,貸應(yīng)付賬款20萬,然后又領(lǐng)用了原材料,有入了一次成本。
就這樣之前暫估的入的工程施工,貸方一直有20萬的余額。

84784970 

2023 04/06 09:51
我這才發(fā)現(xiàn)重復(fù)入賬了

東老師 

2023 04/06 09:55
你需要把多計提的沖銷了。

84784970 

2023 04/06 10:12
老師,怎樣做分錄?

東老師 

2023 04/06 10:12
以前年度損益調(diào)整 貸工程施工 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

84784970 

2023 04/06 10:23
老師小企業(yè)會計準(zhǔn)\'則,要計入以前年度損益調(diào)整么?

東老師 

2023 04/06 10:28
直接借利潤分配,未分配利潤在工程施工

84784970 

2023 04/06 10:37
老師,工程施工的余額在借方。

東老師 

2023 04/06 10:39
那你就直接把之前的沖銷了,不就沒了。
