問題已解決
您好老師,年底計提的安全費用余額(未用部分),要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?需要沖減為零嗎



你好不用來年繼續(xù)用就行
2023 04/05 17:07

84785038 

2023 04/05 17:10
匯算清繳時需要把未用部分調(diào)增嗎?

郭老師 

2023 04/05 17:14
你還做了費用嗎?你當(dāng)時怎么做的?

84785038 

2023 04/05 20:37
計提時借:管理費用-安全支出 貸:專項儲備? 發(fā)生支出時借專項支出 貸銀行(現(xiàn)金)

郭老師 

2023 04/05 20:42
那你這個需要紅沖的
納稅調(diào)整
你平時可以做借利潤分配未分配利潤貸專項儲備
實際發(fā)生了在做費用,紅沖我上面做的

84785038 

2023 04/06 09:28
如果年底進行調(diào)整紅沖,我的這種處理方法還需要改嗎?

郭老師 

2023 04/06 09:30
你好,是需要修改的。
