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問(wèn)題已解決

個(gè)體戶增值稅申報(bào)3%減征2%填哪里?。?/p>

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/01 17:17
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
應(yīng)填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》的第四欄“減免稅額”一欄中,填寫(xiě)減免稅額2%的金額,以便抵扣本月應(yīng)納稅額。
2023 04/01 17:21
84784972
2023 04/01 17:22
收入不超過(guò)10萬(wàn)用填嗎?
向陽(yáng)老師
2023 04/01 17:27
填列《增值稅及附加稅費(fèi)納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》時(shí),若小規(guī)模納稅人月度應(yīng)稅銷售額未超過(guò)10萬(wàn)(或季度應(yīng)稅銷售額未超過(guò)30萬(wàn)),免征增值稅的銷售額填列在第10欄次“小微企業(yè)免稅銷售額”或第11欄次“未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額”(個(gè)體工商戶填列),如果納稅人沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目,則無(wú)需填列《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
向陽(yáng)老師
2023 04/01 19:24
您好,同學(xué),希望我的回答對(duì)您有所幫助,也請(qǐng)您及時(shí)對(duì)我的回答做出評(píng)價(jià),謝謝啦!
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