問題已解決
經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)開差額征稅發(fā)票,付款14000.開票金額10500,備注差額征稅3500.這么開是正確的嗎?我可以抵扣的進(jìn)項只有10500對應(yīng)的稅額嗎?



是的,這個是正確的哈。差額征稅不能抵扣進(jìn)項,因為是采用5%的簡易計稅
2023 03/31 10:21

84785038 

2023 03/31 10:33
開票是10500還是14000?

家權(quán)老師 

2023 03/31 10:34
就是這么:開票金額10500,備注差額征稅3500.

84785038 

2023 03/31 10:35
但是我們付款14000,

84785038 

2023 03/31 10:35
付14000.開10500,備注欄寫差額征稅3500

84785038 

2023 03/31 10:35
這樣是對的?

家權(quán)老師 

2023 03/31 10:39
開票的總額是14000,差額3500

84785038 

2023 03/31 10:39
差額是寫3500還是10500?

家權(quán)老師 

2023 03/31 10:50
這個你自己才知道要扣除那個金額的呀
