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問題已解決

收到政府的補助款(這筆補助是我司申報了21年度的建設(shè)補貼,補貼款在23年的2月份打入我司賬戶),收到時我的做分錄是借:遞延收益 貸:銀存,因為這個補助款是補給以前采購的設(shè)備,請問這個攤銷怎么做呢?

84785046| 提問時間:2023 03/29 15:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你這個分錄做反了吧?借遞延收益,貸其他收益。
2023 03/29 15:31
84785046
2023 03/29 15:38
對對,寫反了
郭老師
2023 03/29 15:39
你好,分?jǐn)偟慕o你寫了。
84785046
2023 03/29 15:40
嗯?沒有呀,就一個糾正的分錄
郭老師
2023 03/29 15:41
你好,借遞延收益貸其他收益不是嗎?如果是糾正的話,應(yīng)該是借銀行存款貸遞延收益啊。
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