問題已解決
你好 22年底預(yù)估了100萬成本 今天實(shí)際付了90萬成本 未收到成本票 怎么做憑證呢 多估的成本怎么轉(zhuǎn)回



沒有成本票,正常。計(jì)入成本就行,匯算清繳納稅調(diào)整。不需要再轉(zhuǎn)回來。
2023 03/28 14:16

84785019 

2023 03/28 14:27
多預(yù)估的成本匯算清繳時(shí)怎么調(diào)整呢

玲老師 

2023 03/28 14:29
填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表30行。

84785019 

2023 03/28 14:29
借:營(yíng)業(yè)成本100
貸:應(yīng)付賬款100
現(xiàn)在付款了 是不是借:應(yīng)付賬款90
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款90

84785019 

2023 03/28 14:30
后期幾天開了成本票怎么再做憑證呢

84785019 

2023 03/28 14:31
多預(yù)估的成本也可以再轉(zhuǎn)回來對(duì)嗎

玲老師 

2023 03/28 14:34
你好 不能的? 不能轉(zhuǎn)回來的 可以回來發(fā)票?

84785019 

2023 03/28 14:36
回來發(fā)票憑證怎么做呢

玲老師 

2023 03/28 14:40
回來發(fā)票就是上面的處理先紅沖無票的,然后按發(fā)票入賬。

84785019 

2023 03/28 14:43
不明白 怎么做憑證?

玲老師 

2023 03/28 14:47
你好 是小準(zhǔn)則 嗎 還是??

84785019 

2023 03/28 16:17
對(duì) 小準(zhǔn)則

玲老師 

2023 03/28 16:25
借應(yīng)付賬款貸未分配利潤(rùn)。借未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款。
