国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

老師我想問一下,已經入了固定資產,并且已經計提了折舊,現在要轉成庫存商品,要怎么做分錄

84785042| 提問時間:2023 03/27 13:20
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
涉及到以前年度的折舊嗎
2023 03/27 13:21
84785042
2023 03/27 13:23
涉及到的
84785042
2023 03/27 13:24
本來該是庫存商品,但是當時入錯了,入成固定資產
小寶老師
2023 03/27 13:26
那就沖減或者調整之間的折舊 本年的直接沖減折舊分錄 借費用(負數) 貸累計折舊(負數) 跨年的 借以前年度損益調整(負數) 貸累計折舊(負數) 這樣子折舊沖為零,然后 借庫存商品貸固定資產
84785042
2023 03/27 13:30
還有一個,固定資產已計提了折舊,跨年了有退貨了要怎么做賬
小寶老師
2023 03/27 13:45
你好有退貨應該沖減原來記住的相關科目,如果是基地計入固定資資產。,原固定資產沖減。原折舊也沖
84785042
2023 03/27 13:46
那要怎么寫分錄
小寶老師
2023 03/27 13:48
本年的直接沖減折舊分錄 借費用(負數) 貸累計折舊(負數) 跨年的 借以前年度損益調整(負數) 貸累計折舊(負數) 這樣子折舊沖為零, 借庫存商品(負數)貸應付賬款(負數)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      免費資料

      下載APP快速提問

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取