問題已解決
2月份購進的原材料,收到貨物和發(fā)票。在3月份的時候發(fā)現發(fā)票開錯,發(fā)票退回后再收到日期為3月份的發(fā)票,應該怎么賬務處理?



1月份做暫估入庫,3月沖暫估
2023 03/27 11:23

84784977 

2023 03/27 11:30
2月份做暫估嗎?借:暫估入庫? ?貸:應付賬款?

家權老師 

2023 03/27 11:40
暫估入庫?
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應付賬款-估價-供應商
發(fā)票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)?
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商
