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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問下老師2022年12月計提的獎金是預(yù)估值,然后正確的是年后才給的,我現(xiàn)在沖預(yù)提的獎金和正確的計提獎金 金額是不是得反結(jié)賬到2022年12月份呢



同學(xué),你好
不需要,做在2023年1月,就行
2023 03/23 11:03

84784994 

2023 03/23 11:03
就是做我調(diào)整的和沖預(yù)提的獎金做在2023年是嗎

小菲老師 

2023 03/23 11:04
同學(xué),你好
嗯嗯,是的

84784994 

2023 03/23 11:04
比如:做2022年12月預(yù)提獎金60萬 借:管理費(fèi)用 20萬 生產(chǎn)成本 20萬 銷售費(fèi)用20萬 貸:應(yīng)付職工薪酬 60萬

小菲老師 

2023 03/23 11:05
同學(xué),你好
嗯嗯,然后?

84784994 

2023 03/23 11:06
2023年3月做賬時,全額將預(yù)提獎金全額沖回,再重新做正確的計提獎金是嗎

小菲老師 

2023 03/23 11:07
同學(xué),你好
嗯嗯,是的

84784994 

2023 03/23 11:10
借:利潤分配-未分配利潤-60萬 貸:應(yīng)付職工薪酬-60萬(沖回) 重新按正常計提借:利潤分配-未分配利潤55萬貸:應(yīng)付職工新酬55萬

84784994 

2023 03/23 11:10
還是按正常的會計科目計提沖回呢(小企業(yè)會計準(zhǔn)則)

小菲老師 

2023 03/23 12:44
按正常的會計科目計提沖回呢(小企業(yè)會計準(zhǔn)則)
