問題已解決
我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)10月份有筆福利費(fèi)被當(dāng)成進(jìn)項抵扣了,現(xiàn)在我要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,調(diào)在10月份?還是就調(diào)在這個月?



就調(diào)在這個月就可以
2023 03/23 09:33

84785036 

2023 03/23 09:36
那分錄怎么做,分錄還做錯了的,做在庫存商品里面了,還結(jié)轉(zhuǎn)在主營業(yè)務(wù)成本了,而且還是跨年了,因為是22年10月的做的,現(xiàn)在該怎么做分錄?

文文老師 

2023 03/23 09:42
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項轉(zhuǎn)出
金額不大,可直接這樣處理

84785036 

2023 03/23 09:52
之前的分錄是這樣的,借,庫存商品,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)付賬款 然后是借,主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,現(xiàn)在23年3月做分錄,

文文老師 

2023 03/23 10:16
是的,再做老師的分錄就可以了

84785036 

2023 03/23 10:44
只需要做這筆就可以了?不需要做什么以前年度損益調(diào)整之類的科目嗎?

文文老師 

2023 03/23 10:53
是的。只需要做這筆就可以
