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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我想問下月末哪些要計(jì)提,要結(jié)轉(zhuǎn)



你好
月底需要計(jì)提教育經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊、貸款利息等等,結(jié)轉(zhuǎn)的科目有收入類和費(fèi)用類科目。在計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi)時(shí)是借記管理費(fèi)用,貸記其他應(yīng)付款的科目進(jìn)行核算,在計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)是借記管理費(fèi)用,貸記其他應(yīng)付款科目
2023 03/22 16:46

84784955 

2023 03/22 16:54
這樣吧 ,費(fèi)用的根據(jù)自己做的一筆筆結(jié)轉(zhuǎn)是吧

王超老師 

2023 03/22 16:56
是的,你的理解是正確的

84784955 

2023 03/22 16:57
但是我看我們外賬沒有做這個(gè)呢 計(jì)入本年利潤

王超老師 

2023 03/22 17:01
你們外賬是代理記賬的嗎

84784955 

2023 03/22 17:05
是的,還有就是我的水電租金做了管理費(fèi)用,這個(gè)也是要結(jié)轉(zhuǎn)的是吧

王超老師 

2023 03/22 17:11
那代理記賬肯定是工作越少越好啊

84784955 

2023 03/22 17:24
如果收到電費(fèi)發(fā)票,沒有支付 ,就是做的計(jì)提是吧

王超老師 

2023 03/22 17:55
是 的,你的理解是正確的
