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問題已解決

老師,您好!我計提的時候是借:主營業(yè)務成本 貸:其他應付款 到次月實際支付的時候是借:其他應付款 貸:銀行存款 同事說不能這樣沖銷,要先紅字沖銷上月計提的,然后再做一筆正常支付的憑證

84784988| 提問時間:2023 03/22 10:19
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 請說一下具體業(yè)務情況? ?正確我看你的這樣處理是對的?
2023 03/22 10:21
84784988
2023 03/22 10:29
我是物業(yè)公司的,我2月底的時候計提了2月份電費,計提借:主營業(yè)務成本 貸:其他應付款 現在支付我是借:其他應付款 貸:銀行存款,這樣是對的嗎
84784988
2023 03/22 10:30
如果多計提了,我才會用負數沖銷主營業(yè)務成本
玲老師
2023 03/22 10:32
您這樣處理是對的。
84784988
2023 03/22 10:51
好的,謝謝老師
玲老師
2023 03/22 10:59
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