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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師晚上好:小規(guī)模納稅人在一個(gè)季度內(nèi)銷售金額沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)元,在資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該處理?應(yīng)該怎么做分錄?是不是在當(dāng)月的憑證里把應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入?



你好,需要把減免的增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入?
2023 03/21 20:14

84785008 

2023 03/21 20:21
怎么做分錄呢?

鄒老師 

2023 03/21 20:21
你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?

84785008 

2023 03/21 20:29
是在季度末還是在當(dāng)月末?

鄒老師 

2023 03/21 20:30
你好,這個(gè)是在季度末處理。
