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問題已解決

老師,我們有個辦公廠房是2016.4.30之前的老項目,共計720平方,含稅每平方310元,現(xiàn)在我們出租,房產(chǎn)稅:(720*310)/1.05*0.06 增值:(720*310)/1.05*0.05 附加稅是增值稅的0.12 還有企業(yè)所得稅 印花稅:720*310)/1.05*0.01,是這樣算嗎

84785031| 提問時間:2023 03/16 22:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
著我背子了你,對的,是的,是這么做的。如果你是小型微利企業(yè)的話, 附加稅可以減半。你的房產(chǎn)稅已經(jīng)減半了 印花稅也可以減半,還需要交一個土地使用稅,這個也可以減半。
2023 03/16 22:07
84785031
2023 03/16 22:08
土地使用稅是根據(jù)什么金額算的
郭老師
2023 03/16 22:09
根據(jù)面積乘以單價/2 這個需要看你當?shù)匾?guī)定,還得看你這個土地是哪個等級的
84785031
2023 03/16 22:10
好的,謝謝您
84785031
2023 03/16 22:11
如果是20164.30之后的新項目就是上述征收率5改成9,是嗎
郭老師
2023 03/16 22:16
是的,是的,是這么做的。
84785031
2023 03/16 22:19
然后對方可以抵扣一個增值稅,是嗎
郭老師
2023 03/16 22:19
對的,是的,銷項減去進項,按照這個來交增值稅。
84785031
2023 03/16 22:32
麻煩您幫我看下是這樣嗎,我沒考慮進項的情況下算的
84785031
2023 03/16 22:33
老師是這么算的嗎
郭老師
2023 03/16 22:39
你好是的 是這么做的
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