問題已解決
老師,我這邊是銷售方,購買方讓我們紅沖去年2022年的發(fā)票,去年已經(jīng)因為利潤是負數(shù)虧損就就零申報的,因為發(fā)票時小規(guī)模公司免稅的,發(fā)票時免稅的,我們今年2023年紅沖之后需要重新紅沖收入再次申報稅對嗎



不需要的哈,只紅沖23年的銷售收入
2023 03/16 16:33

老師,我這邊是銷售方,購買方讓我們紅沖去年2022年的發(fā)票,去年已經(jīng)因為利潤是負數(shù)虧損就就零申報的,因為發(fā)票時小規(guī)模公司免稅的,發(fā)票時免稅的,我們今年2023年紅沖之后需要重新紅沖收入再次申報稅對嗎
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容