問題已解決
甲公司是一般納稅人,19年做了無票收入,申報增值了,20到21年開票了,又申報了,22年留底退稅了,現在才發(fā)現前期申報重復了,還能更正申報嗎,老師還在嗎



同學,你好
可以更正申報
2023 03/16 13:36

84785031 

2023 03/16 13:36
老師,這個更正會不會有風險

84785031 

2023 03/16 13:37
金額200多萬,相當于是收入減少了

小菲老師 

2023 03/16 13:37
同學,你好
真實的情況,不會有風險

84785031 

2023 03/16 13:38
還有,做無票收入的時候,當時增值稅稅率是16,后來開票按13了

小菲老師 

2023 03/16 13:38
同學,你好
那你更正,按照16更正

84785031 

2023 03/16 13:41
按照16更正,是我按13開票的當月,無票收入按16的做負數?

小菲老師 

2023 03/16 13:41
同學,你好
嗯嗯,是的

84785031 

2023 03/16 13:41
稅務哪里會有異常比對通知不?

小菲老師 

2023 03/16 13:42
同學,你好
會的,然后聯系專管員說明情況就行了

84785031 

2023 03/16 13:49
老師您還在不

小菲老師 

2023 03/16 13:50
同學,你好
有什么問題嗎?

84785031 

2023 03/16 13:58
就這么簡單,老師我嘴上都起泡了,專管跟我說發(fā)生過留底退稅就盡量不要還報表了,因為退稅的數據都不準了

小菲老師 

2023 03/16 14:02
同學,你好
你聽專管員的,專管員是審核你的報表的
