問題已解決
老師好!如果款直接轉(zhuǎn)過來了,用不用先記應(yīng)收賬款,再沖應(yīng)收賬款



這個可以根據(jù)需要選擇是否先記應(yīng)收賬款
2023 03/16 08:56

84784975 

2023 03/16 09:01
老師,如果發(fā)票沒開,先記預(yù)收賬款,下個月發(fā)票開過怎么沖預(yù)收賬款

家權(quán)老師 

2023 03/16 09:02
開票是你把預(yù)收賬款視同銀行存款一樣做

84784975 

2023 03/16 09:35
開過票的話,之前記的預(yù)收賬款怎么沖消呢

家權(quán)老師 

2023 03/16 09:38
借:預(yù)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
? ? 應(yīng)交稅費

84784975 

2023 03/16 09:42
票未開先收款的話借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款

84784975 

2023 03/16 09:44
如果下個月開過票了 這個憑證應(yīng)該是借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費?

家權(quán)老師 

2023 03/16 09:48
是的,就是那樣做的娿

84784975 

2023 03/16 09:49
應(yīng)收賬款這個科目就不用了?

家權(quán)老師 

2023 03/16 09:55
根據(jù)需要設(shè)置科目就是

84784975 

2023 03/16 09:56
如果收到預(yù)收款,借:銀行存款 貸應(yīng)收賬款 下個月開過票借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 這樣行不

家權(quán)老師 

2023 03/16 10:00
一樣的效果哈,沖平就是了
