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當(dāng)月直接交的增值稅完整會計分錄



你好,當(dāng)月繳納當(dāng)月的嗎?是一般納稅人還是小規(guī)模的?
2023 03/15 15:53

84785013 

2023 03/15 15:54
一般納稅人

郭老師 

2023 03/15 15:55
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅已交稅金
貸銀行存款。
如果是異地預(yù)繳的,借應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅,貸銀行存款。

郭老師 

2023 03/15 15:55
繳納什么都不需要做的,只需要做繳納的,月底的時候再結(jié)轉(zhuǎn)。

84785013 

2023 03/15 15:57
不需要像跨月進(jìn)銷相抵然后轉(zhuǎn)到未交增值稅,而是直接做一筆已交稅金嗎?

郭老師 

2023 03/15 15:57
對的,是的,是這么做的。

84785013 

2023 03/15 15:58
那你說月底的時候結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思?這個結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做

郭老師 

2023 03/15 15:59
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
下一個月申報抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸、應(yīng)交稅費(fèi),已交稅金。

84785013 

2023 03/15 16:00
這個是跨月交的做的吧?當(dāng)月的呢

郭老師 

2023 03/15 16:02
那你跨月不申報嗎?
當(dāng)月繳納當(dāng)月的用已交稅金

84785013 

2023 03/15 16:03
我說的是交稅不是有當(dāng)月交跨月交,你剛剛發(fā)的不是跨月的結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84785013 

2023 03/15 16:03
所以當(dāng)月有沒有結(jié)轉(zhuǎn)的

郭老師 

2023 03/15 16:07
如果你不結(jié)轉(zhuǎn)的話,你所有的科目都有余額,你可以選擇不結(jié)轉(zhuǎn)。明細(xì)有余額,最后是沒有余額。

84785013 

2023 03/15 16:10
那當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做呢?當(dāng)月繳納的

郭老師 

2023 03/15 16:13
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅已交稅金
借稅費(fèi),應(yīng)交增稅,已交稅金
貸銀行
