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實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)票已抵扣入帳了,現(xiàn)在對(duì)方開了紅沖票過來,這個(gè)怎么做分錄



你好,當(dāng)時(shí)怎么做的?做了管理費(fèi)用的嗎?
2023 03/15 15:03

84784952 

2023 03/15 15:06
是的,是做了管理費(fèi)用

郭老師 

2023 03/15 15:09
如果是當(dāng)年的借應(yīng)付賬款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
