問題已解決
1月收到采購發(fā)票10萬,2多負數(shù)發(fā)票沖1萬,那么這銷項稅負數(shù)計入進項稅轉(zhuǎn)出,怎么做分錄



銷項負數(shù)不用做進項轉(zhuǎn)出的,你的正數(shù)銷項稅額加上負出銷售稅額合計就可以了。
2023 03/14 10:31

郭老師 

2023 03/14 10:31
進項轉(zhuǎn)出是你認證了不允許抵扣的,才做進項轉(zhuǎn)出。

84784997 

2023 03/14 10:36
我就說認證了

84784997 

2023 03/14 10:36
我就是認證了,分錄怎么做

郭老師 

2023 03/14 10:38
這銷項稅負數(shù)計入進項稅轉(zhuǎn)出
這個是啥

郭老師 

2023 03/14 10:38
你收到的附屬發(fā)票,然后你們單位開了紅字信息表嗎?

郭老師 

2023 03/14 10:38
借庫存商品
應交稅費、應交增值稅進項,
貸應付賬款,
開了紅色信息表,借
應付賬款,
貸庫存商品
應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

84784997 

2023 03/14 10:43
怎么轉(zhuǎn)到未交呢

郭老師 

2023 03/14 10:45
借應交稅fei應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
貸應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
借應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅、
貸應交稅費應交增值稅進項。
