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問題已解決

公司現在要在2022年12月確認一筆收入,這筆收入是已收到款,但未開票的,這筆收入應該如何在12月份入賬

84784974| 提問時間:2023 03/14 10:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行 貸主營業(yè)務收入應交稅費、無票收入。
2023 03/14 10:10
84784974
2023 03/14 10:12
這筆款是22.1月就收到了,我是要到1月去做這個分錄嗎
郭老師
2023 03/14 10:13
你好,對的,是的,是這么做的。
84784974
2023 03/14 10:16
那我是不是后面所有的財務報表都要重新填報啊
郭老師
2023 03/14 10:17
你好,那你什么時間銷售出去的?如果是12月份銷售出去的,你可以在12月份確認收入,一月份借銀行存款,貸預收賬款。
84784974
2023 03/14 10:26
當時22.1月份是借:銀行存款貸:應收賬款的,我是要修改1月份的分錄嗎
郭老師
2023 03/14 10:30
不需要修改一月份的賬務處理。
84784974
2023 03/14 10:32
那我貸方正常在12月做主營業(yè)務收入-未開票收入、應交稅費-銷項稅額,借方我放在哪里,應收賬款么
郭老師
2023 03/14 10:34
是的,是的,應收賬款。
84784974
2023 03/14 10:37
到時候開票之后,我又應該怎么入賬呢
郭老師
2023 03/14 10:40
借應收賬款負數 貸主營業(yè)務收入負數 應交稅費,負數 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入應交稅費。
84784974
2023 03/14 10:46
那我12月份電子稅務局上面稅控盤導入的金額和我要報的金額不一致應該沒啥問題吧
郭老師
2023 03/14 10:48
有無票收入的,加上無票收入沒有關系的。
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