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老師,如果因?yàn)檎{(diào)整跨年分錄做了分錄借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付工資-應(yīng)付職工薪酬 那期末需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84784962| 提問時(shí)間:2023 03/14 09:35
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,你好,不要 的,這種情況 不要結(jié)轉(zhuǎn)了的
2023 03/14 09:39
84784962
2023 03/14 09:41
但報(bào)表的期初未分配利潤加凈利潤就對(duì)不上期末的未分配利潤
易 老師
2023 03/14 09:53
有調(diào)整就不需要對(duì)上的有這個(gè)差異才是正常的
84784962
2023 03/14 09:54
那這一整年都會(huì)有這個(gè)差異存在,我不用管是吧
易 老師
2023 03/14 10:03
是的沒錯(cuò), 是這樣的
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