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實(shí)務(wù)
問題已解決
2016年公司購金稅盤及維護(hù)費(fèi)820元,當(dāng)年只做在了借管理費(fèi)用一辦公費(fèi)820 ,貸:銀行存款820,今年2月份將820元的全額抵扣稅款,會(huì)計(jì)分錄怎么處理?



借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)負(fù)數(shù)。
2023 03/13 15:51

84784995 

2023 03/13 15:54
老師,不用調(diào)整以前年度損益嗎,因?yàn)榭缒炅耍?/div>

84784995 

2023 03/13 15:54
雖然金額比較小

郭老師 

2023 03/13 15:56
是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的嗎?如果是的話,可以的,匯算期要需要納稅調(diào)增。

84784995 

2023 03/13 16:00
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

郭老師 

2023 03/13 16:02
那就做管理費(fèi)用或者是利潤分配。未分配利潤。


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實(shí)操為什么是
借:管理費(fèi)用 820元
貸:銀行存款 820元
不應(yīng)該是:
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 820元
貸:銀行存款 820元
哪位老師解惑一下,謝謝
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老師你好!金稅盤及維護(hù)費(fèi)抵增值稅時(shí)我是這樣做的會(huì)計(jì)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款490,貸:管理費(fèi)用/金稅盤抵稅—490;
借:應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款330,貸:管理費(fèi)用/維護(hù)費(fèi)抵減330。后來又做了減免稅款調(diào)整,具體分錄是:
借:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅820,貸:應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款820,
又將減免稅款轉(zhuǎn)入未交增值稅中借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額820,貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅820,按說沒有余額了,但是我的應(yīng)交增值稅貸方還有820,如何處理?謝謝老師!小規(guī)模企業(yè)!
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