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甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月"應交稅費﹣﹣應交增值稅"科目貸方的銷項稅額為200000元,借方的進項稅額為120000元,期初無留抵稅額。要求:對甲公司相關業(yè)務進行賬務處理。



同學你好
稍等我看看
2023 03/13 12:49

甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月"應交稅費﹣﹣應交增值稅"科目貸方的銷項稅額為200000元,借方的進項稅額為120000元,期初無留抵稅額。要求:對甲公司相關業(yè)務進行賬務處理。
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