問(wèn)題已解決
所得稅申報(bào),職工薪酬納稅調(diào)整,第一行,賬仔金額,是22年1月到12月計(jì)提的工資嘛?我們22年開(kāi)始?jí)汗べY,計(jì)提到11月工作。



你好,那你看一下計(jì)題的所屬期1-12月份的
2023 03/11 14:54

郭老師 

2023 03/11 14:54
你們12月份有工資嗎?

84785013 

2023 03/11 14:56
我們一月計(jì)提21年12月工資

郭老師 

2023 03/11 14:56
你好,那你賬務(wù)處理怎么做的?

郭老師 

2023 03/11 14:56
一月份計(jì)提上一年的工資怎么做的?

84785013 

2023 03/11 14:58
借費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬

84785013 

2023 03/11 15:00
后來(lái)效益不好,由原來(lái)壓一個(gè)月工資變成壓兩個(gè)月工資

郭老師 

2023 03/11 15:01
你好,那你只需要填寫(xiě)計(jì)提的2022年2-11月份的就可以了

84785013 

2023 03/11 15:03
需要填寫(xiě)計(jì)提本年發(fā)生工資就可以是吧

84785013 

2023 03/11 15:03
那這樣,不就少填寫(xiě)一個(gè)月的工資?

郭老師 

2023 03/11 15:06
對(duì)的,是的,那你計(jì)題的時(shí)候,你想要算12月份的,你應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整來(lái)做。

84785013 

2023 03/11 15:07
怎么做賬?

84785013 

2023 03/11 15:08
那我12月的在所得稅填在哪?

郭老師 

2023 03/11 15:09
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬工資,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整,然后在稅收金額實(shí)際金額里面加上這個(gè)12月份的
這些工資前提是你在匯算清繳之前得發(fā)下去。

84785013 

2023 03/11 15:09
我們是銷售,一般3月才會(huì)審核完2月工資,所以3月計(jì)提2月工資

郭老師 

2023 03/11 15:10
你好,12月份你可以暫估

郭老師 

2023 03/11 15:10
你那種做法都已經(jīng)違背了權(quán)責(zé)發(fā)生制。

84785013 

2023 03/11 15:14
因?yàn)槿ツ暌呀?jīng)做錯(cuò)了,我現(xiàn)在要改正過(guò)來(lái)嗎?怎么改?所得稅報(bào)表怎么填?

郭老師 

2023 03/11 15:17
你好,改不改都可以的,你自己決定。

84785013 

2023 03/11 15:18
所得稅報(bào)表呢?少填1月計(jì)提和實(shí)力發(fā)放的工資?

郭老師 

2023 03/11 15:20
你好,所得稅的話,不修改12月份的你就抵扣2023年的
如果修改的話,職工薪酬明細(xì)表里面有一個(gè)稅收金額和實(shí)際金額,在這里面加上12月份的不就可以的是納稅調(diào)減。

84785013 

2023 03/11 15:21
假如我暫估,但是實(shí)力比暫估的要多……所得稅填寫(xiě)的時(shí)候,也要把多的部分寫(xiě)進(jìn)賬仔金額嘛?

郭老師 

2023 03/11 15:28
你好,用以前年度損益調(diào)整來(lái)做會(huì)算清剿的時(shí)候納稅調(diào)整或者條件都可以的

84785013 

2023 03/11 16:25
所得稅匯算清繳中,納稅調(diào)整,第20行,?一個(gè)空,稅收滯納金,加收利息,我們有一個(gè)房產(chǎn)稅的滯納金,當(dāng)時(shí)做的營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)地方還需要填滯納金的金額嘛?

郭老師 

2023 03/11 16:30
對(duì)的,是的,需要納稅調(diào)增的,這個(gè)是稅收滯納金的嗎?
