問題已解決
老師,請問:本月開了發(fā)票,但是沒有收到錢,要怎么做帳呢?



借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
2023 03/11 08:48

84785011 

2023 03/11 09:00
那,這筆款項,我們收到后是項目款,要做應(yīng)付款,分錄應(yīng)該不能寫主營業(yè)務(wù)吧

郭老師 

2023 03/11 09:01
你好,不符合納稅義務(wù)嗎?如果不符合的話,工程施工。

84785011 

2023 03/11 09:23
不符合,請問
沒有收到錢分錄怎么做,收到之后怎么做呢

郭老師 

2023 03/11 09:24
借應(yīng)收賬款,貸工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,下項借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。

84785011 

2023 03/11 09:28
老師,可是集體股份經(jīng)濟(jì)合作社沒有工程結(jié)算這個科目

郭老師 

2023 03/11 09:29
你好,那就做預(yù)收賬款。

84785011 

2023 03/11 09:30
寫在建工程可以嗎?

郭老師 

2023 03/11 09:30
不可以寫在建工程的。

郭老師 

2023 03/11 09:30
在建工程需要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的。

84785011 

2023 03/11 09:32
那么生產(chǎn)勞務(wù)成本呢?我們收到這筆款項,也就只是代收代付

郭老師 

2023 03/11 09:34
這都是成本的,和你開出去的發(fā)票沒有關(guān)系啊。

84785011 

2023 03/11 09:35
那么分錄應(yīng)該怎樣做呢老師

郭老師 

2023 03/11 09:37
借應(yīng)收賬款
貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)。

84785011 

2023 03/11 09:39
收到錢之后,就是
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款嗎?

郭老師 

2023 03/11 09:50
對的,是的,是這么做的。

84785011 

2023 03/11 09:52
好的,謝謝老師

郭老師 

2023 03/11 09:53
不用客氣,工作愉快。
