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問題已解決

老師,想請教三個問題,一、服務業(yè)行業(yè)去年根據(jù)簽的合同暫估了成本,今年收到發(fā)票,怎么做賬?二、去年個人在稅務局代開提供的成本票,未付款,但去年已做賬,今年發(fā)現(xiàn)成本票有錯誤,今年重新以公司的名義開來了,這個要怎么做賬呢?三、去年給業(yè)務單位開普票請款,事先不知道對方付不了款,但是對方已經(jīng)明確說明資金原因今年可能都付不了這筆款,因為我們是小規(guī)模,老板不想占開票額,所以想開負數(shù),這個該怎么做賬?

84784965| 提問時間:2023 03/10 14:45
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,暫估的話,收到票沖暫估,在做一筆正確的,然后計算錯誤,仍然是紅沖,第三個就是說,你需要吧這個普票正常負數(shù)
2023 03/10 14:46
84784965
2023 03/10 15:31
會計分錄應該怎么做呢老師
小鎖老師
2023 03/10 15:37
之前是做收入了嗎還是
84784965
2023 03/10 16:36
一、今年收到暫估的票,今年收到的發(fā)票比暫估的少,直接在今年把去年的紅沖掉,做一筆正確的分錄就行了?? 二、紅沖的話會計分錄怎么做,需要用以前年度損益調(diào)整嗎? 三、如果開負數(shù)了,會計分錄怎么做呢? 現(xiàn)在主要不知道這三筆會計分錄怎么做
小鎖老師
2023 03/10 16:36
第一個就是直接把去年做的分錄做相反啊,第二個也是,只不過需要用以前年度損益調(diào)整
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