問題已解決
請教老師,每個月應交稅費憑證結(jié)轉(zhuǎn)的時候做法是怎樣的正確? 借:應收賬款 貸 :銷項稅 800 借:進項稅 1000貸:應付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)1種:借:應交稅費-銷項稅額 800 借:期末留抵稅額 200 貸:應交稅費-進項稅額 1000 結(jié)轉(zhuǎn)2種:借:應交稅費-銷項稅額 800 貸:應交稅費-未交增值稅 800 借:應交稅費-未交增值稅 1000 貸:應交稅費-進項稅額 1000 借:期末留抵稅額 200 貸:應交稅費-未交增值稅 200



你好,建議選擇第二種。
2023 03/10 10:27

84785005 

2023 03/10 10:29
第一種可以嗎?少了未交增值稅這科目過渡

郭老師 

2023 03/10 10:29
可以的,可以的,可以的。
