問題已解決
你好老師,12月份結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅金額比1月份申報繳納的金額少了0.04,需要補計提嗎?如何做分錄?



你好,是什么原因?qū)е碌哪?需要補結(jié)轉(zhuǎn)?
2023 03/09 21:46

84785032 

2023 03/09 22:17
入賬的主營業(yè)務(wù)收入金額和申報的銷售額金額是一致的,入賬的增值稅比申報時少0.04

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2023 03/09 22:19
多張票合計計稅時四舍五入導(dǎo)致的

鄒老師 

2023 03/10 07:53
你好,入賬的增值稅比申報時少0.04,那就需要增加銷項稅額入賬0.04,然后補做結(jié)轉(zhuǎn)處理
