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問題已解決

老師,我們上個(gè)月更正申報(bào)以前的報(bào)表,就產(chǎn)生多繳納的稅款 這個(gè)月我們申報(bào)增值稅,需要用多繳納的稅款來抵稅,這個(gè)要怎么操作

84784996| 提問時(shí)間:2023 03/09 14:49
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)只能繳稅了 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
2023 03/09 14:53
84784996
2023 03/09 15:05
我的意思是我們現(xiàn)在有5萬留底稅額,我們不想退,我們這個(gè)月要用這5萬來抵稅,稅務(wù)系統(tǒng)上要怎么操作
樸老師
2023 03/09 15:10
同學(xué)你好那你得勾選平臺(tái)勾選才可以抵扣
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