問題已解決
老師,你好!你看,這兩個是物流總公司下面的兩個站點,這一筆兩個都各收了錢,那我總公司來做賬,應該怎樣來做啊?怎樣做收入



同學你好
直接做收入就可以l借應收
貸主營業(yè)務收入
貸銷項
2023 03/09 13:26

84784974 

2023 03/09 13:40
分站的收入做應收還是其他應收哦

樸老師 

2023 03/09 13:42
這個看你們之前用的什么往來科目

84784974 

2023 03/09 13:46
之前都沒做過啊

樸老師 

2023 03/09 13:51
同學你好
那就用應收或者其他應收款都可以
自己選一個

84784974 

2023 03/09 14:16
那其他應收款后面需要設置明細科目哪個分站的嗎

樸老師 

2023 03/09 14:25
同學你好
這個就是設置單位或個人的名字

84784974 

2023 03/09 14:30
好的謝謝老師。謝謝啊。

84784974 

2023 03/09 14:33
請問一下,員工的工資發(fā)放時得涉及到員工個人名字,這個怎樣來做會計分錄。主要就是公司工資沒有準時發(fā)放,所以就會計分錄得涉及到員工個人。這個怎樣來做分錄

樸老師 

2023 03/09 14:34
同學你好
直接計提就可以了

84784974 

2023 03/09 14:36
我知道計提,問題是怎樣來做會計分錄啊

樸老師 

2023 03/09 14:43
同學你好
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等) ?
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金

84784974 

2023 03/09 15:03
你這個分錄不對。為什么會用其他應收款啊,不是應該用其他應付款嗎?比如,我3月發(fā)放張三工資5000元,這個怎樣做會計科目

樸老師 

2023 03/09 15:09
這個其他應收和其他應付款都可以的
先發(fā)工資后交社保用其他應付款
如果是先交社保后發(fā)工資用其他應收款

84784974 

2023 03/09 15:24
那你幫我做3月發(fā)放張三工資5000的分錄

樸老師 

2023 03/09 15:29
同學你好
借應付職工薪酬五千
貸銀行存款五千

84784974 

2023 03/09 15:34
還是不對,你這里沒有顯示出張三的名字啊

樸老師 

2023 03/09 15:42
同學你好
應付職工薪酬不用單獨寫名字呀

84784974 

2023 03/09 15:56
那我從那里可以顯示出張三發(fā)了多少工資啊

樸老師 

2023 03/09 16:03
摘要里寫發(fā)誰的工資
