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問(wèn)題已解決

我們是一般納稅人的商貿(mào)公司,前兩月上游公司給開(kāi)具的稅票,和我給下游的鍍鋅板稅票規(guī)格不一致,雙方稅票都已經(jīng)認(rèn)證了,這種情況需要怎么處理??!

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/08 18:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,那有一個(gè)是錯(cuò)誤的吧,購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字信息表,銷(xiāo)售方開(kāi)紅字發(fā)票再重新開(kāi)。
2023 03/08 19:00
84784964
2023 03/08 19:03
是的,是上游給開(kāi)錯(cuò)了,那本月再重新認(rèn)證是這樣嗎?
郭老師
2023 03/08 19:04
對(duì)的,是的,你再重新認(rèn)證。
84784964
2023 03/08 19:11
就是按照退貨處理是嗎?那申報(bào)增值稅的怎么申報(bào)呢
84784964
2023 03/08 19:12
對(duì)方開(kāi)個(gè)紅字的發(fā)票然后再開(kāi)一張正確的發(fā)票出來(lái),怎么申報(bào)呢
郭老師
2023 03/08 19:16
對(duì)的,是的,你開(kāi)了紅字信息表,下一個(gè)月在附表二開(kāi)具的紅字信息表一欄里面填寫(xiě)。
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