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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是一般納稅人的商貿(mào)公司,前兩月上游公司給開(kāi)具的稅票,和我給下游的鍍鋅板稅票規(guī)格不一致,雙方稅票都已經(jīng)認(rèn)證了,這種情況需要怎么處理??!



你好,那有一個(gè)是錯(cuò)誤的吧,購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字信息表,銷(xiāo)售方開(kāi)紅字發(fā)票再重新開(kāi)。
2023 03/08 19:00

84784964 

2023 03/08 19:03
是的,是上游給開(kāi)錯(cuò)了,那本月再重新認(rèn)證是這樣嗎?

郭老師 

2023 03/08 19:04
對(duì)的,是的,你再重新認(rèn)證。

84784964 

2023 03/08 19:11
就是按照退貨處理是嗎?那申報(bào)增值稅的怎么申報(bào)呢

84784964 

2023 03/08 19:12
對(duì)方開(kāi)個(gè)紅字的發(fā)票然后再開(kāi)一張正確的發(fā)票出來(lái),怎么申報(bào)呢

郭老師 

2023 03/08 19:16
對(duì)的,是的,你開(kāi)了紅字信息表,下一個(gè)月在附表二開(kāi)具的紅字信息表一欄里面填寫(xiě)。
