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老師,月末的時候,增值稅可以這么做嗎,還是要先把進項轉入待認證,再轉入待抵扣,最后通過轉出未交增值稅結轉呢



您好,是可以這樣直接做的
2023 03/07 17:54

84785006 

2023 03/07 17:55
我這樣直接做就可以了是嗎,因為這個月的進項足夠抵扣,就會導致未交增值稅出現(xiàn)負數(shù),這樣是可以的嗎

小鎖老師 

2023 03/07 17:56
對的,這個是可以的

老師,月末的時候,增值稅可以這么做嗎,還是要先把進項轉入待認證,再轉入待抵扣,最后通過轉出未交增值稅結轉呢
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