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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,對(duì)方開票32000,實(shí)際付款20000,余下的款暫不支付,是費(fèi)用票,應(yīng)該咋做賬???當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)記錯(cuò)了,只記了費(fèi)用科目20000,12000沒(méi)掛賬,12000掛賬的話,記在哪里?



您好,掛賬其他應(yīng)付款即可
2023 03/07 11:41

84785045 

2023 03/07 11:44
那現(xiàn)在記的話,是不是得調(diào)一下賬啊,借:費(fèi)用12000,其他應(yīng)付款12000.,實(shí)際付的時(shí)候,就其他應(yīng)付,貸銀行存款

小林老師 

2023 03/07 11:45
您好,是的,補(bǔ)計(jì)提即可

84785045 

2023 03/07 11:45
跨年呢?計(jì)入以前年度損益調(diào)整?

小林老師 

2023 03/07 11:47
您好,看您業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)期間,與發(fā)票無(wú)關(guān),權(quán)責(zé)發(fā)生制

84785045 

2023 03/07 11:50
補(bǔ)計(jì)提是補(bǔ)的去年的計(jì)提,難道不是跨年嘛?

小林老師 

2023 03/07 11:51
您好,確認(rèn)去年費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整
