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問題已解決

老師您好,高新技術(shù)企業(yè)報(bào)火炬統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)時(shí),享受高企所得稅減免金額怎么填寫呢?我們?nèi)ツ隂]有交所得稅,所以說(shuō)這個(gè)減免額按哪個(gè)數(shù)據(jù)填寫呢?

84785044| 提問時(shí)間:2023 03/07 11:09
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薛薛老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
尊敬的學(xué)員您好!高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免=利潤(rùn)總額*10%
2023 03/07 11:18
84785044
2023 03/07 11:19
但是我們沒有交所得稅呀,所以實(shí)際沒有減免呀
薛薛老師
2023 03/07 11:21
尊敬的學(xué)員您好!是按利潤(rùn)總額填寫
84785044
2023 03/07 11:21
什么意思呢?老師不太明白
84785044
2023 03/07 11:22
實(shí)際沒有減免,也要必須填上嗎?
薛薛老師
2023 03/07 11:27
應(yīng)按填報(bào)其當(dāng)年稅務(wù)部門實(shí)際減免的稅額填報(bào)。如當(dāng)年實(shí)際發(fā)生的減免額為零,則填0。若填報(bào)期上年應(yīng)獲得減免但未予實(shí)施,而實(shí)際在填報(bào)期當(dāng)年度獲得減免的,需計(jì)入填報(bào)期當(dāng)年度填報(bào)。
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