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問(wèn)題已解決

老師,有幾筆業(yè)務(wù)在2022年做了費(fèi)用,其實(shí)是固定資產(chǎn),22年決算已完成,我23年怎么調(diào)整?我和固定資產(chǎn)員這幾筆22年都沒(méi)入固定資產(chǎn),

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/07 08:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)要先沖減費(fèi)用,計(jì)入以前年度損益 然后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
2023 03/07 09:00
84785041
2023 03/07 09:19
事業(yè)單位也有以前年度損益?
宋生老師
2023 03/07 09:25
你好!不用。事業(yè)單位記賬憑證上科目錯(cuò)了,先用紅字編同樣錯(cuò)的憑證,再編制正確的憑證
84785041
2023 03/07 09:27
跨年了,決算也做完了,這么做,沒(méi)關(guān)系?
宋生老師
2023 03/07 09:28
你好!方法就是這樣,但是具體要不要這樣做,還是得請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)了
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