問題已解決
老師,你好!我司去年9月份建內(nèi)賬!期初數(shù)據(jù)是不是可以依據(jù)外賬的科目余額表填???還有沒有什么要注意的



你好
可以的,這個從外賬那邊的數(shù)據(jù)的
同時,要考慮各個科目的增減變動
比如外賬那邊有3個銀行賬戶,但是實際有4個,那么就要增加一個
2023 03/05 07:46

84785029 

2023 03/05 07:54
那庫存商品呢?去年9月份盤存的數(shù)據(jù)也沒有,現(xiàn)在都3月份了,我是要倒推嗎

王超老師 

2023 03/05 07:59
不需要阿,這個外賬沒有,那么你內(nèi)帳也沒有阿

84785029 

2023 03/05 08:07
意思就是我就按照外賬的數(shù)據(jù)先把內(nèi)賬建起來,除了銀行賬戶和固定資產(chǎn)適當(dāng)添加就可以,對嗎

王超老師 

2023 03/05 08:08
是的,你各個科目要增減變動的
但是前提是要有數(shù)據(jù),不可能說沒有數(shù)據(jù),然后你財務(wù)一個人去找出來

84785029 

2023 03/05 08:14
我的意思是庫存商品的數(shù)據(jù)只有外賬上面有的部分,
但是公司好像9月份建賬的時候沒有人實地盤存過數(shù)據(jù),倉庫登記的進(jìn)銷存表格上庫存商品的數(shù)據(jù)與實際的數(shù)據(jù)也有差額!

王超老師 

2023 03/05 08:15
是阿,是外賬上面的數(shù)據(jù),你如果有更可靠的數(shù)據(jù),那就直接采用的

84785029 

2023 03/05 08:16
好的,謝謝老師

王超老師 

2023 03/05 08:18
不客氣
親,滿意請給五星好評哦?
b( ̄▽ ̄)d
