問題已解決
已經(jīng)做收入了啊還掛應(yīng)收嗎,比如這個去年我們收到衛(wèi)健委撥款120萬,我做了借銀行存款120,貸主營業(yè)務(wù)收入120,在采購物資100萬做了借主營業(yè)務(wù)成本100,貸銀行存款100,4月份開發(fā)票開了80萬,此時我該怎么做賬,做借銀行存款-80,貸主營業(yè)務(wù)收入-80嗎,



還有我們申報企業(yè)所得稅,要填列主營業(yè)務(wù)收入累計數(shù)和申報增值稅累計數(shù)要對上,那上面主營業(yè)務(wù)收入沖完候是未開發(fā)票部分對不上啊
2023 03/03 11:42

郭老師 

2023 03/03 11:45
銀行存款這個80不對,你錢退回來了嗎。

84784978 

2023 03/03 11:47
沒有的我是自己這么想的就是不知道開票以后怎么沖前面的收入 ,而且就算沖完我賬上是未開票部分,和增值稅申報對不上,正常的思路應(yīng)該是咋樣啊

郭老師 

2023 03/03 11:49
借應(yīng)收賬款-80貸主營業(yè)務(wù)收入-80
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入80
未開具發(fā)票一欄填寫-80,開具的發(fā)票一欄填寫80
所得稅里面的營業(yè)收入是零。

84784978 

2023 03/03 12:03
還是不太懂啊,我掛借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,開發(fā)票時候,借其他應(yīng)付,貸主營業(yè)務(wù)收入行嗎

84784978 

2023 03/03 12:04
我就是想體現(xiàn)我賬面的主營業(yè)務(wù)收入和增值稅申報的金額保持一致

郭老師 

2023 03/03 12:05
可以的,把我上面的應(yīng)收賬款改成其他應(yīng)付款。
