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問題已解決

小規(guī)模納稅人,有一筆3月份的業(yè)務八千多,當時沒開票,但一季度時已按未開票收入申報繳納了增值稅,但在二季度時,對方又要開發(fā)票,我們又按1%的稅率開了發(fā)票,現(xiàn)在該怎么處理呢?

84785022| 提問時間:2023 03/01 19:32
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
小規(guī)模納稅人在處理3月份業(yè)務時,由于當時沒有開具發(fā)票,已按未開票收入申報繳納了增值稅;而在二季度時,對方又要開發(fā)票,又按1%的稅率開了發(fā)票。 在這種情況下,小規(guī)模納稅人可以選擇以下處理方式之一: 1)在開具發(fā)票后,再確認增值稅,將增值稅進行重新計算,將增值稅進行重新申報,繳納差額的稅款; 2)如果已經(jīng)繳納了增值稅,則可以采取自行調(diào)整方式,在下一次申報增值稅時,抵扣相應的增值稅,并重新確認本企業(yè)應繳稅款。 小規(guī)模納稅人處理這類問題時,應該根據(jù)具體情況選擇合適的處理方式,以避免不必要的稅收風險。 拓展知識: 小規(guī)模納稅人在辦理稅務事務時,應當按照稅法規(guī)定辦理,遵循稅收合規(guī)原則,以避免稅收風險。例如,應當按照稅法規(guī)定的時間和稅率計算增值稅,確保增值稅申報準確、及時;應當按照規(guī)定存檔、保管發(fā)票,以便進行備查、核對;應當如實申報、繳納稅款,以免被稅務機關發(fā)現(xiàn)不當扣除、免稅等情況。
2023 03/01 19:38
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