問題已解決
請教一下,我們公司2022年費用,結(jié)果2023年2月才開始發(fā)票,之前也沒記賬,現(xiàn)在計入到2023年賬務,然后2022年匯算清繳的時候納稅調(diào)減可以嘛



你好
根據(jù)你的描述,不可以調(diào)整2022年的,因為前面也沒有記賬,發(fā)票又是2023年開的,至少從形式上看,是跟2022年沒有關(guān)系的
2023 03/01 10:56

84784959 

2023 03/01 11:27
沒有發(fā)票如果記賬,如何記賬,直接入費用還是?

王超老師 

2023 03/01 11:27
你2022年不是沒有記賬嘛

84784959 

2023 03/01 11:36
對,就是說,假如發(fā)票沒來,如何記賬,就是電話費這些?沒來發(fā)票也可以記賬借:管理費用——辦公費 貸:其他應付款,這樣子嘛

王超老師 

2023 03/01 11:38
不需要賬務處理阿,一方面沒有發(fā)票,另外一方面沒有資金流動,你沒有必要區(qū)做賬務處理阿

84784959 

2023 03/01 14:00
就是賬務真實的發(fā)生了,員工確實支付了錢,但是就是業(yè)務員沒給開出發(fā)票而已

王超老師 

2023 03/01 14:00
這個是員工付了錢的,你記賬主體不是公司的嗎?沒有必要員工的錢你也記賬阿

84784959 

2023 03/01 14:06
等于就是只有來發(fā)票才能證明這筆費用是公司的對吧,如果就是,公司已經(jīng)支付員工錢了,這種,借:其他應付款 貸:銀行存款 ,如果走了這一步,然后這筆費用能入到2022年嘛,假如就是2022年,員工報銷了,只是等著發(fā)票來,沖賬,結(jié)果發(fā)票到了2023年才去開

王超老師 

2023 03/01 14:07
是阿,有發(fā)票才進行賬務處理的

84784959 

2023 03/01 14:13
我最糊涂的一點是,如果進行了借:其他應付款 貸:銀行存款 ,給員工報銷費用這一筆后,這張2023年開的費用票可以入到2022年嘛

王超老師 

2023 03/01 14:14
這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的
