問題已解決
老師您好,新廠,原一些原料做試機使用,樣品出來也不開票也不銷售,只是樣品給客戶,如何寫分錄?



同學
你好
借銷售費用-樣品費?貸庫存商品??應(yīng)交稅費-增值稅
2023 02/28 13:32

84784983 

2023 02/28 13:37
老師那領(lǐng)用原材料的分錄怎么寫,我直接放在研發(fā)支出可以嗎?因為我們這個產(chǎn)品要工廠做很多試驗后才能做出樣品。

星河老師 

2023 02/28 13:40
同學
這個可以作為研發(fā)支出,貸原材料

84784983 

2023 02/28 13:45
老師您好因為是新工廠生產(chǎn)初期很多產(chǎn)品生產(chǎn)還是不成熟,老師那做研發(fā)支出,如何寫分錄呢?我還要單獨列一張表明細嗎?還用每月分攤嗎?老師能寫個詳細分錄嗎?

星河老師 

2023 02/28 13:48
同學,?
你好 這個是這樣。
這個不需要要攤銷 因為沒有形成無形自產(chǎn)。
借 研發(fā)支出-費用化
貸 原材料?

84784983 

2023 02/28 13:51
老師那購進時的進項稅,是不是也不能抵扣了,購進的是農(nóng)產(chǎn)品,老師您上邊的分錄就做一筆可以了嗎?

星河老師 

2023 02/28 13:52
同學
你好 購進得農(nóng)產(chǎn)品是計算抵扣得還是 發(fā)票認證抵扣得呢?

84784983 

2023 02/28 16:39
開的是普票,稅額是免稅,我也不大明白是什么抵扣,如果我放在研發(fā)支出里這稅額可以抵扣嗎?

星河老師 

2023 02/28 16:44
同學
你好 這個是計算抵扣的。
不列支在研發(fā)支出里面。

84784983 

2023 03/01 10:31
老師您好比如農(nóng)戶發(fā)票金額是2900,那稅額是多少?

星河老師 

2023 03/01 12:59
同學。
你好,這個計算抵扣的稅率是百分之九。
也就是2900乘以百分之九得到稅額。
