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老師好,去年12月份做了一筆憑證 借:管理費(fèi)用 5409.30 貸:預(yù)付賬款 5409.3 但是這筆憑證其實我這筆憑證不應(yīng)該做,我現(xiàn)在今年1月份調(diào)整 應(yīng)該怎么做分錄



你好,根據(jù)你的描述(這筆憑證其實我這筆憑證不應(yīng)該做),現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借:預(yù)付賬款
貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
2023 02/28 07:54

老師好,去年12月份做了一筆憑證 借:管理費(fèi)用 5409.30 貸:預(yù)付賬款 5409.3 但是這筆憑證其實我這筆憑證不應(yīng)該做,我現(xiàn)在今年1月份調(diào)整 應(yīng)該怎么做分錄
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