問題已解決
請(qǐng)問收到個(gè)稅返還的手續(xù)費(fèi),怎樣申報(bào)增值稅,具體在哪幾張表格里填數(shù)據(jù)?



你好,是一般納稅人的嗎?
2023 02/24 16:19

84784951 

2023 02/24 16:20
是的,是一般納稅人

郭老師 

2023 02/24 16:22
在附表一百分之六一般計(jì)稅里面
然后附表三第三行第一列加稅合計(jì)

84784951 

2023 02/24 16:34
老師請(qǐng)看一下是否是在我標(biāo)注顏色的表格里填寫返還個(gè)稅手續(xù)費(fèi)金額

郭老師 

2023 02/24 16:36
下面那個(gè)表格是第一列加稅合計(jì),后面扣除不要填寫。

84784951 

2023 02/24 16:40
請(qǐng)幫忙再看一下,這樣是否正確

郭老師 

2023 02/24 16:42
稅額呢?附表一需要分開的,價(jià)稅分開。

84784951 

2023 02/24 16:47
例如退還金額為500元整,那么附表一第六列銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額手動(dòng)計(jì)算500*0.06=30,把30填到里面對(duì)嗎

郭老師 

2023 02/24 16:51
500是收到的嗎?如果收到的話是含稅的,你自己換算一下,500除以1.06,這個(gè)是不含稅的。

84784951 

2023 02/24 17:00
500是實(shí)際到賬金額,附表二第五列未開具發(fā)票銷售額填500/1.06=471.7、第六列未開具發(fā)票銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額填28.3,附表三還是填價(jià)格合計(jì)金額500元,這樣是否正確?

郭老師 

2023 02/24 17:01
是的,是的,正確的是這么做。
